Verrechnungspreise bilden zunehmend den Schwerpunkt von Betriebsprüfungen und stellen somit einen bedeutenden Risikofaktor dar. Wir helfen Ihnen dabei diese Risiken zu vermeiden.Internationale Verrechnungspreise und deren Dokumentation

Verrechnungspreise (Transferpreise, Konzernverrechnungspreise oder Transfer Pricing) haben für internationale Unternehmen eine besondere Bedeutung.

Obgleich die grenzüberschreitenden Verrechnungen von Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen in der heutigen globalisierten Welt den unternehmerischen Alltag auch insbesondere von mittelständischen Unternehmen bestimmen, wird leider häufig deren steuerliche Bedeutung übersehen – all zu oft mit ganz erheblichen, nachteiligen Folgen für die betroffenen Unternehmen. So können falsche oder nicht (richtig) dokumentierte Verrechnungspreise in Deutschland wie auch im Ausland zu sehr unangenehmen Folgen führen.

Steuernachzahlungen durch Schätzungen des Finanzamtes, die Umkehr der Beweislast oder auch hohe Zinsen für Steuernachzahlungen für Vorjahre sind häufig Folge einer missglückten oder vernachlässigen Bestimmung und Dokumentation der Verrechnungspreise.

Prüfung von Verrechnungspreisen durch die Finanzverwaltung

In Deutschland stehen seit Einführung von Grundsätzen zur Dokumentation von grenzüberschreitenden Verrechnungspreisen bei Betriebsprüfungen verrechnungspreisrelevante Themen bei international tätigen Firmen erfahrungsgemäß stark im Vordergrund und bilden regelmäßig und zunehmend den Schwerpunkt von Betriebsprüfungen. Wo zu Beginn zumeist nur große multinationale Unternehmensgruppen im Hinblick auf Verrechnungspreise detailliert geprüft wurden, rücken nun vermehrt auch mittelständische Unternehmen mit ihren grenzüberschreitenden Tätigkeiten in den Fokus der Finanzverwaltungen. Fehlerhafte Verrechnungspreissysteme oder eine unzureichende Dokumentation ziehen regelmäßig erhebliche negative Folgen nach sich.

So analysieren Betriebs- und Auslandsprüfungen der Finanzämter in der Praxis zunächst mögliche formelle Mängel in den Verrechnungspreisdokumentationen sowie Funktions- und Risikoanalysen international tätiger Unternehmen. In einem zweiten Schritt wird sodann die Angemessenheit der vereinbarten Verrechnungspreise einer Überprüfung unterzogen.

Auch bei ausländische Finanzverwaltungen stehen Verrechnungspreise vermehrt im Fokus und so haben die meisten Länder inzwischen Regelungen zur Dokumentation von Verrechnungspreisen implementiert.

Wir unterstützen Sie im Bereich der Verrechnungspreise.

Um diese Nachteile zu vermeiden, sollten Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen mit verbundenen Unternehmen grenzüberschreitend austauschen, sicherstellen, dass diese angemessen bepreist und notwendige Dokumentationen erstellt werden.

Wir als langjährige Experten im Internationalen Steuerrecht unterstützen Sie gerne dabei. Hierbei endet unsere Unterstützung nicht an den Grenzen Deutschlands, was insbesondere im Bereich der Verrechnungspreise unerlässlich ist. Grenzüberschreitende Sachverhalten müssen aus den Blinkwinkeln aller beteiligten Jurisdiktionen betrachtet und bewertet werden, um negative Folgen für die gesamte Unternehmensgruppe abzuwenden. Unser multilinguales Team unterstützt Sie gerne dabei Ihre Anliegen auch im Ausland mit Unterstützung ausländischer Experten zu lösen. Als Gründungsmitglied des internationalen Netzwerks XLNC verfügen wir über bewährte Kontakte zu erfahrenden Beratern in nahezu allen Ländern.

Sie benötigen Beratung im Bereich der Verrechnungspreise?

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Berater für Berater. Kollegiale Unterstützung.

Wir unterstützen seit Jahren Berufskollegen in Spezialfragen des Internationalen Steuerrechts und anderen Steuerrechtsgebieten. Hierbei steht der Schutz des Mandats im Zentrum unserer Beratungsleistung.
Hierbei werden wir für Sie bzw. für Ihre Mandanten in speziellen und von Ihnen vorab definierten Einzelfällen oder Projekten tätig. Ihnen und Ihren Mandanten bleibt es dabei überlassen, ob Sie deren Daten uns gegenüber offenlegen oder den Fall abstrakt von uns behandeln lassen wollen. Denn für uns hat die Vertraulichkeit und der Schutz Ihres Mandats oberste Priorität.

Verrechnungspreise. Unser Leistungsspektrum.

Unsere erfahrenen Experten unterstützen Sie bei Ihren in- und ausländischen Verrechnungspreis- und Dokumentationspflichten umfassend und kompetent. Hierbei analysieren wir die Ist-Situation und entwickeln auf dieser Grundlage die passenden Handlungsempfehlungen, um ein solides Verrechnungspreissystem zu etablieren.
Unser Leistungsspektrum im Bereich der Verrechnungspreise ist vielschichtig und kann den jeweiligen Bedürfnissen und Gegebenheiten angepasst werden.

Unsere Dienstleistungsangebot:

  • Effiziente Identifizierung von Verrechnungspreisrisiken und Optimierungspotentialen
  • Erstellung und Aktualisierung von Datenbankstudien
  • Überprüfung und Analyse bestehender Strukturen, Aufzeigung von Optimierungsansätzen sowie Verdeutlichung von möglichen Steuerrisiken und Darstellung von Strategien zur Risikominimierung oder -vermeidung
  • Überprüfung der angemessenen Bepreisung von konzerninternen Darlehen bzw. Finanzierungen
  • Identifizierung von im Inland und Ausland bestehender steuerlichen Risiken, die sich aus Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen ergeben

Ihre Vorteile

  • Effiziente Feststellung des aktuellen Status und Identifizierung etwaiger Verrechnungspreisrisiken
  • Grundlage für die Ableitung von individuellen Lösungen zur Reduktion bestehender Risiken

  • Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung von Verrechnungspreissystemen
  • Erstellung und Aktualisierung der Verrechnungspreisdokumentation
  • Überprüfung, ob bestehende Verrechnungspreisdokumentationen den geltenden gesetzlichen Regelungen im In- und Ausland entsprechen
  • Schaffung klarer Funktions- und Risikostrukturen sowie Standardisierung der Intercompany-Transaktionen
  • Analyse der Folgewirkungen von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen ins Ausland
  • Rechtssichere Verlagerung von Funktionen und Geschäftschancen
  • Identifizierung von Möglichkeiten zur Gestaltung von grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten
  • Erstellung/Unterstützung bei der Erarbeitung konzerninterner Liefer-, Dienstleistungs-, Umlage-, Lizenzverträge, etc.
  • Koordination von grenzüberschreitenden Verrechnungspreis-Sachverhalten in Zusammenarbeit mit ausländischen Beratern

Ihre Vorteile

  • Optimierung der Verrechnungspreissysteme
  • Reduzierung von Compliance-Kosten
  • Vermeidung der Angreifbarkeit des Verrechnungspreissystems im Rahmen von in- und ausländischen Betriebsprüfungen

  • Unterstützung bei der Beurteilung und Dokumentation von bereits verwirklichten Verrechnungspreissachverhalten
  • Erstellung einer vollständigen oder partiellen Verrechnungspreisdokumentation mit Funktions- und Risikoanalyse auf Basis praxiserprobter Konzepte und Analysetools
  • Unterstützung bei der zeitnahen, professionellen und sicheren Dokumentation von Verrechnungspreisen im Unternehmen (Verrechnungspreismanagement)
  • Gemeinsame Abstimmung und Implementierung effizienter und individueller Dokumentationsmodelle gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen (zentralisierte Dokumentationsansätze, Master/Local File bzw CbC Report, etc)
  • Umstellung bestehender Verrechnungspreisdokumentation auf den ab 2017 geltenden Master File/ Local File Ansatz sowie CbC Reporting

Ihre Vorteile

  • Zeit- und Kostenersparnis durch Entwicklung einer Verrechnungspreisdokumentation, maßgeschneidert für Ihr Unternehmen
  • Reduzierung von Compliance-Kosten
  • VVermeidung von Risiken aus mangelhafter oder nicht vorhandener Dokumentation
  • Erfüllung von gesetzlichen Dokumentationserfordernissen sowie Vermeidung der Angreifbarkeit des Verrechnungspreissystems im Rahmen von in- und ausländischen Betriebsprüfungen
  • Anpassbare Leistung je nach Bedarf

  • Vertretung von Verrechnungspreisen, Verrechnungspreissystemen und Verrechnungspreisdokumentationen bei steuerlichen Betriebsprüfungen und Auslandsprüfungen
  • Unterstützung bei Betriebsprüfungen und Verständigungsverfahren
  • Begleitung im Rechtsmittelweg

Wir sind ihr kompetenter Partner im internationalen Umfeld

Unser Leistungsschwerpunkt im Internationalen Steuerrecht fußt auf einer jahrelangen Erfahrung in der aktiven Beratung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen. Unsere mehrsprachigen Berater verfügen über ein außerordentliches und sich stetig erweiterndes Fachwissen und verfügen u.a. über die Qualifikation als Fachberater für internationales Steuerrecht und haben damit dokumentiert, dass diese auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Steuerberatung über besondere Expertise verfügen. Zahlreiche Fachveröffentlichungen sind ferner Beleg für fachliche Ausrichtung unserer Kollegen und Kanzlei.

Als Gründungsmitglied des internationalen Netzwerks XLNC engagieren wir uns aktiv im Bereich des internationalen Steuerrechts und verfügen über persönliche Kontakte zu vertrauten Kollegen in nahezu allen Ländern.

Gemeinsam Mehrwert schaffen.

Unser Expertenteam ist multilingual und interkulturell aufgestellt. In zeitkritischen Projekten sprechen feste Ansprechpartner pragmatisch und termingetreu klare Empfehlungen und Risikobewertungen aus.

Ihr Mehrwert? Eine effiziente und erfolgreiche Beratung.

Wir unterstützen Sie gerne.

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Unsere Experten

An Ihrer Seite. Garantiert.

Steuerberater
Fachberater für Internationales Steuerrecht, MBA (International Taxation), LL.M. (corp. restruc.), Dipl. oec., APCIT (IBFD)
Partner

Steuerberater
Fachberater für Internationales Steuerrecht
Partner

Andreas Lang

Expert Transfer Pricing

Kanzleipräsentation

Alle Informationen und Hintergründe zu unserer Kanzlei sowie unseren Partnern finden Sie in unserer Kanzleipräsentation, die Sie sich hier bequem als PDF herunterladen können.

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